ST万邦启动内控全面整改 力争2026年7月前完成相关事项清零

经观智讯2026-05-21 13:42

经济观察网 ST万邦因内控问题被审计机构出具否定意见,目前已启动全面整改,相关整改工作正按计划推进。

内控问题根源与具体事项:
根据公司公告,内控被否及股票被实施其他风险警示,核心原因是公司在资金管理、采购管理环节的内控流程存在缺陷,导致约3.7亿元款项的合理性与资金流向存疑,审计机构无法获取充分审计证据。具体涉及三笔款项:1. 预付款项1.11亿元,因交易对手变更及疫情期间采购特殊性,核查不充分。2. 无形资产原值1.69亿元,系受让产品及销售权的支出,部分资金流向未核实。3. 其他非流动资产中预付长期资产购置款8952.12万元,同样因核查不充分被纳入保留意见

整改方案与时间表:
公司于2026年5月7日召开专项整改推进会,确立了详细的整改路径:* 组织保障:成立由董事长赵守明任组长的“合规内控整改专项工作小组”,下设由总裁牵头的执行办公室,财务、法务、审计部门牵头。* 两阶段推进: * 第一阶段(当前至2026年6月):纠偏彻查。由外聘审计机构与公司审计部组成核查专组,对存疑款项及内控缺陷全面核查,形成《专项核查报告》上报董事会。 * 第二阶段(2026年6月起):内控重塑。重点完善资金、采购等内控制度体系,建立授权审批、预付款预警机制,严禁“票款分离”,并对子公司开展专项检查。* 目标时限:公司明确表态,将全力以赴确保所有存疑事项于2026年7月前全部整改清零、实现闭环管理

其他相关动态:
值得注意的是,在启动整改后,公司股价出现异常波动。根据2026年5月18日的公告,公司控股股东及实际控制人正在筹划股份协议转让事宜,但尚未签署任何正式协议,存在重大不确定性。公司表示经营情况正常,医药制造等主业在正常开展。

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